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1-组织架构.pdf
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更新时间:2019-12-27 21:28:33
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1-组织架构.pdf介绍

 
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      企业内部控制应用指引第 1  号——组织架构 
                              第一章            总则 
     第一条 为了促进企业实现发展战略,优化治理结构、管理体制 
和运行机制,建立现代企业制度,根据 《中华人民共和国公司法》等 
有关法律法规和 《企业内部控制基本规范》,制定本指引。 
     第二条 本指引所称组织架构,是指企业按照国家有关法律法 
规、股东 (大)会决议和企业章程,结合本企业实际,明确股东 (大) 
会、董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置、职责权限、 
人员编制、工作程序和相关要求的制度安排。 
     第三条 企业至少应当关注组织架构设计与运行中的下列风险: 
       (一)治理结构形同虚设,缺乏科学决策、良性运行机制和执行 
力,可能导致企业经营失败,难以实现发展战略。 
       (二)内部机构设计不科学,权责分配不合理,可能导致机构重 
叠、职能交叉或缺失、推诿扯皮,运行效率低下。 
                       第二章             组织架构的设计 
     第四条 企业应当根据国家有关法律法规的规定,明确董事会、 
监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序,确保 
决策、执行和监督相互分离,形成制衡。 
   董事会对股东 (大)会负责,依法行使企业的经营决策权。可按 
照股东 (大)会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核等 
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专门委员会,明确各专门委员会的职责权限、任职资格、议事规则和 
工作程序,为董事会科学决策提供支持。 
   监事会对股东 (大)会负责,监督企业董事、经理和其他高级管 
理人员依法履行职责。 
   经理层对董事会负责,主持企业的生产经营管理工作。经理和其 
他高级管理人员的职责分工应当明确。 
   董事会、监事会和经理层的产生程序应当合法合规,其人员构成、 
知识结构、能力素质应当满足履行职责的要求。 
   第五条 企业的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金 
   支付业务等,应当按照规定的权限和程序实行集体决策审批或者 
联签制度。任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策意见。 
   重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务的具体 
标准由企业自行确定。 
   第六条 企业应当按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则, 
综合考虑企业性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素,合理设 
置内部职能机构,明确各机构的职责权限,避免职能交叉、缺失或权 
责过于集中,形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作 
机制。 
   第七条 企业应当对各机构的职能进行科学合理的分解,确定具 
体岗位的名称、职责和工作要求等,明确各个岗位的权限和相互关系。 
   企业在确定职权和岗位分工过程中,应当体现不相容职务相互分 
离的要求。不相容职务通常包括:可行性研究与决策审批;决策审批 
与执行;执行与监督检查等。 
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   第八条 企业应当制定组织结构图、业务流程图、岗 (职)位说 
明书和权限指引等内部管理制度或相关文件,使员工了解和掌握组织 
架构设计及权责分配情况,正确履行职责。 
                   第三章               组织架构的运行 
   第九条 企业应当根据组织架构的设计规范,对现有治理结构和 
内部机构设置进行全面梳理,确保本企业治理结构、内部机构设置和 
运行机制等符合现代企业制度要求。 
   企业梳理治理结构,应当重点关注董事、监事、经理及其他高级 
管理人员的任职资格和履职情况,以及董事会、监事会和经理层的运 
行效果。治理结构存在问题的,应当采取有效措施加以改进。 
   企业梳理内部机构设置,应当重点关注内部机构设置的合理性和 
运行的高效性等。内部机构设置和运行中存在职能交叉、缺失或运行 
效率低下的,应当及时解决。 
   第十条 企业拥有子公司的,应当建立科学的投资管控制度,通过 
合法有效的形式履行出资人职责、维护出资人权益,重点关注子公司 
特别是异地、境外子公司的发展战略、年度财务预决算、重大投融资、 
重大担保、大额资金使用、主要资产处置、重要人事任免、内部控制 
体系建设等重要事项。 
   第十一条 企业应当定期对组织架构设计与运行的效率和效果进 
行全面评估,发现组织架构设计与运行中存在缺陷的,应当进行优化 
调整。 
   企业组织架构调整应当充分听取董事、监事、高级管理人员和其 
他员工的意见,按照规定的权限和程序进行决策审批。 
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