全面内部品质稽核。 受审部门:业务单位、生管单位、行政单位、工程单位、生技单位、生产单位、品管单位。 审核范围:本公司质量活动相关连的部门皆属受审范围。 审核成员: 日期 时间 内容 组别 对应条文 对应部门 备注 见面会 管理部 ISO9001:2008审核计划 A组 B组 组长:兰XX 组长:鲍DD 组员:丁FF 组员:童kkk 组员:李gg 组员:陈ooo 组员:程kk 组员:吕gg 7月18号 8:00-8:30 A、B 8:30-12:00 采购过程 A 采购管理程序、供应商管理程序、进料检验管理程序、紧急应变管理程序、特采管理程序 品管,采购 开发过程 B 新产品品质规划程序、初品管制程序、工程设计开发管理程序、机种设变做作业程序、工程技术文件管制程序、生产件核准程序
02.ISO9001:2008内审员培训教材之二(审核技巧).ppt
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